一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: 福泉市普乐文具店
三、 *采购项目编号: ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年10月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7442 得力/deli 得力7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) 6 990.0 得力/deli7442 验收通过 2 白木 70g/A4 打印/复印纸 6 930.0 白木70g/A4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 何飞